行政事业单位审计常见问题11个方面问题
一 贯彻落实国家重大政策措施方面  | |
1  | 通过政府信息平台违规向企业收费  | 
2  | 专项转移支付资金未按规定进行测算分配  | 
3  | 事业单位违规开展中介服务  | 
4  | 相关企业违规开展中介服务  | 
5  | 利用部门权力影响有关单位开展中介服务  | 
6  | 行政审批中介服务违规由企业负担费用  | 
7  | 部门规章与国务院清理行政审批中介服务要求不符  | 
8  | 已脱钩协会违规占用行政办公用房  | 
9  | 违规发放津贴补贴和绩效工资  | 
10  | 未按规定时间完成信息系统清理整合工作  | 
二 预算决算方面  | |
11  | 部分项目预算缺乏约束性  | 
12  | 应纳入不纳入预算存在漏编漏报  | 
13  | 项目预算重复申报  | 
14  | 项目未经立项即申报预算并获批  | 
15  | 超预算、超标准列支费用  | 
16  | 基本支出挤占项目支出  | 
17  | 无预算安排维修项目  | 
18  | 预算编制不真实  | 
19  | 挤占维修费支出  | 
20  | 结余资金较大  | 
21  | 部分支出在执行过程中未及时调整预算  | 
22  | 预算编制不完整会计核算不正确  | 
23  | 多报人数套取财政预算资金  | 
24  | 会议费预算执行不严格  | 
25  | 部分项目支出内容调整未履行报备  | 
三 资金管理方面  | |
26  | 专项资金分配不科学  | 
27  | 专项资金未经审批用于竞赛表彰活动  | 
28  | 未经批准改变项目资金用途  | 
29  | 违规坐收坐支现金  | 
30  | 违规使用现金发放职工薪酬  | 
31  | 大额支出使用现金结算  | 
32  | 住宿费、机票支出等未按规定使用公务卡结算超限额使用现金  | 
33  | 公务接待、会议费、培训费等违规使用现金结算  | 
34  | 劳务费、职工取暖费补贴使用现金结算  | 
35  | 罚没收入未实行代收代缴管理  | 
36  | 非税收入未及时上缴国库  | 
37  | 出差机票未通过政府采购方式购买且部分机票为假票  | 
38  | 银行账户开立未经批准未按规定年检  | 
39  | 在资金账户开设银行之外开立定期存款账户  | 
40  | 违规从零余额账户向实有资金账户划转资金  | 
四 资产管理方面  | |
41  | 购置固定资产未纳入年度预算  | 
42  | 购置电脑等未计入固定资产退休后未交还  | 
43  | 资产调拨未办理手续造成重复入账  | 
44  | 行政房产出租作酒店收入未按规定上缴财政  | 
45  | 行政房产出租收入用于弥补离退休人员经费不足未按规定上缴财政  | 
46  | 行政房产出租收入作为机关服务中心收入未按规定上缴财政  | 
47  | 行政房产出借未按程序备案  | 
48  | 资产出租和处置收入未上缴  | 
49  | 下属单位以物业管理费名义截留行政房产租金收入  | 
50  | 房产出租未经批准租金收入未上缴  | 
51  | 购买的办公大楼未装修长期闲置  | 
52  | 办公用房长期闲置  | 
53  | 检测仪器长期闲置  | 
54  | 固定资产未入账形成账外资产  | 
55  | 固定资产账实、账证不符  | 
56  | 固定资产财务账与资产信息系统台账金额不符  | 
57  | 应脱钩未脱钩行政单位实际拥有对企业的控制权  | 
58  | 未及时办理房产过户或房产证等手续  | 
59  | 固定资产管理不规范  | 
60  | 未按规定进行固定资产盘点  | 
61  | 项目完成后结转固定资产不及时  | 
62  | 存货管理不规范  | 
63  | 投资管理不规范  | 
64  | 企业长期处于停业状态僵尸企业未处置  | 
五 政府采购方面  | |
65  | 未经审批采购进口设备  | 
66  | 未按规定履行政府集中采购程序  | 
67  | 公务用车购置未按规定执行政府采购且存在超标购置  | 
68  | 协议供货或自行采购未按规定通过集中采购方式购买  | 
69  | 自行以协议供货的方式直接采购计算机  | 
70  | 以保密为由未按规定实施公开招标  | 
71  | 建设项目未按规定实行公开招标  | 
72  | 工程项目未按规定定点采购  | 
73  | 设备采购未按规定公开招标  | 
74  | 未按规定实施公务机票政府采购  | 
75  | 车辆未按规定进行定点维修  | 
76  | 项目未按规定执行政府采购  | 
77  | 化整为零规避公开招标  | 
78  | 会议未按规定进行政府采购  | 
六 项目管理方面  | |
79  | 建设地点变更和投资概算调整未按规定报批  | 
80  | 未经批准自行增加项目建设内容  | 
81  | 项目竣工未按规定验收  | 
82  | 办公楼未及时办理竣工决算、产权证明  | 
83  | 工程建设超概算  | 
七 费用支出方面  | |
  | |
84  | 因公出国支出超预算  | 
85  | 为所属单位列支出国费  | 
  | |
86  | 违规在下属单位列支交通费用  | 
87  | 违规配备、使用公务用车  | 
88  | 公车运行支出未按预算科目执行  | 
89  | 车改方案尚未得到批复自行提前发放公务交通补贴  | 
90  | 违规租用(占用)下属单位车辆  | 
91  | 车辆日常管理不规范  | 
92  | 列支其他单位车辆维修费用、燃油费  | 
93  | 在物业管理费中隐匿车辆运行维护费  | 
94  | 多发车改补贴和既拿钱又坐车等问题  | 
  | |
95  | 违规超标准公务接待  | 
96  | 公务接待无接待清单且存在五星级酒店消费的情况  | 
97  | 违规购置接待用酒  | 
98  | 在公务接待费中列支加班费、工作餐费、被接待人员住宿费等  | 
99  | 在公务接待费中列支应由个人负担的费用  | 
100  | 在会议费中列支公务接待费  | 
101  | 公务接待报销无接待公函、接待清单或公务接待清单不规范  | 
102  | 公务接待安排工作餐次数、陪餐人员超标准  | 
103  | 使用现金结算公务接待费且无公务接待清单  | 
104  | 无公务接待清单及发票不合规  | 
105  | 公务接待管理不规范  | 
106  | 公务接待缺少派出单位公函和公务接待清单  | 
107  | 违规在下属单位列支招待费  | 
108  | 公务接待费赊账顶账  | 
  | |
109  | 部分会议费预算编报未细化  | 
110  | 会议参会人员和工作人员数量超标  | 
111  | 为所属单位报销会议费  | 
112  | 超范围列支会议费  | 
113  | 列支与会议无关费用  | 
114  | 未按要求优先选择本单位会议场所  | 
115  | 在会议费、劳务费中支付机场贵宾通道费  | 
116  | 会议费报销不规范  | 
117  | 参会人员未按规定签到会议工作人员人数超标  | 
118  | 会议未在定点饭店(会议场所)召开  | 
119  | 会议费超预算支出  | 
120  | 未按规定审批会议计划  | 
121  | 会议频繁、开支较大  | 
122  | 会议费超标准  | 
123  | 会议费计划执行不严格、部分会议无人员签到表  | 
124  | 以会议费名义报销其他支出  | 
  | |
125  | 开展计划外培训  | 
126  | 培训费签到不规范  | 
127  | 培训费超标准  | 
128  | 培训费无计划列支  | 
129  | 培训费超预算、超范围列支  | 
130  | 超标发放讲课费  | 
131  | 支付培训费等未代扣代缴个人所得税  | 
  | |
132  | 超标准乘坐交通工具  | 
133  | 超范围发放差旅补助  | 
134  | 违规多领出差补助  | 
135  | 违规在下属单位列支差旅费  | 
136  | 违规转嫁住宿费  | 
137  | 差旅费报销无出差审批单  | 
138  | 超标准报销差旅费  | 
139  | 以差旅费名义违规报销  | 
140  | 报销住宿费发票日期与返程日期矛盾或无住宿费发票报销差旅费  | 
  | |
141  | 超标准、超范围发放奖励  | 
142  | 借被表彰违规发放实物奖励  | 
143  | 以伙食补助形式发放工作津贴  | 
144  | 违规在下属单位列支工资等  | 
145  | 超预算违规列支福利费  | 
146  | 违规发放值班补助  | 
147  | 少清退违规取酬  | 
148  | 违规发放精神文明奖  | 
149  | 违规发放目标考核奖  | 
150  | 违规发放文明单位等奖励  | 
151  | 超标准发放年终一次性奖金  | 
152  | 超范围发放电话费  | 
153  | 自行设立津补贴项目违规领取发行费、稿费  | 
154  | 超过规定的人员比例发放奖金  | 
155  | 退休人员违规领取工资补差、兼职取酬、报销费用  | 
  | |
156  | 违规组织公款旅游  | 
157  | 违规发放实物福利、公务交通费报销福利化  | 
158  | 无正式发票报销手机通讯费  | 
159  | 工会违规发放比赛奖  | 
160  | 党建活动支出不合规  | 
161  | 违规支付职工家属区费用  | 
162  | 以拨代支未据实列支  | 
163  | 科研经费列支与科研无关的支出  | 
164  | 参加医保后违规在单位报销个人医药费  | 
165  | 既领取取暖补贴又报销个人取暖费  | 
166  | 支付劳务费未代扣代缴所得税本单位人员不应领取劳务费  | 
167  | 清退违规报销费用未到位  | 
八 审计监督方面  | |
168  | 对审计提出的“应付及暂存款—其他”科目权属不清问题未整改到位  | 
169  | 对所属单位审计监督不到位  | 
九 会计基础方面  | |
170  | 费用报销不规范  | 
171  | 违规购置办公设备且未作为固定资产核算  | 
172  | 费用报销凭证、附件内容不一致  | 
173  | 经营收入会计核算不完整  | 
174  | 原始发票及凭证附件不规范  | 
175  | 部分“存货”明细科目为负值  | 
176  | 固定资产未按规定计提折旧  | 
177  | 会计凭证遗失  | 
十 内部控制方面  | |
178  | 现行制度与实际工作脱节内部管理制度需修订完善  | 
179  | 部分奖金发放未经集体决策  | 
180  | 办公用品采购和管理不规范  | 
181  | 内部管理不规范、部分审签环节缺失  | 
182  | 会计、出纳私分代扣个税手续费单位领导、财务部门负责人不知情  | 
183  | 债权债务长期挂账  | 
184  | 合同管理制度缺失  | 
185  | 合同管理有待完善  | 
186  | 招标归档资料不完整  | 
187  | 往来款项未及时清理  | 
188  | 房屋出租等合同未建立台账  | 
189  | 大额资金制度不统一  | 
190  | 未明确内部控制牵头部门  | 
191  | “其他应收款科目存在费用挂账  | 
192  | 往来账款单边挂账  | 
十一 其他方面  | |
193  | 培训中心未经批准违规收费  | 
194  | 协会存在乱收费问题  | 
195  | 虚列会议费等方式套取资金存放单位账外  | 
196  | 通过下属单位收取的技术服务收入设立“小金库”用于单位公务接待  | 
197  | 设立“小金库用于发放津补贴及福利、公款吃喝、公款旅游等问题  | 
198  | 事企管理交叉费用划分不清  | 
199  | 收受本单位工作人员、下属单位和管理服务对象所送礼金  | 
200  | 违规收受礼品接受服务对象宴请  | 
